2025年3月25日下午,我校审计处组织召开2023年科研经费审计结果反馈会,审计处、科研外事处相关人员共同出席会议。

会议期间,审计处通报了本次科研经费审计的具体情况,并就审计过程中发现的监督方面、管理方面、财务方面等方面问题,进行了详细的反馈并提出管理建议。双方就审计结果进行了充分的沟通和交流,确保了信息的透明与对称。
审计处负责人倡导以问题为导向,深入剖析问题根源,切实堵塞管理漏洞,有效规避潜在风险。同时,还指出要加强部门之间的沟通对接,及时报送相关资料,为后续工作的顺利开展奠定坚实基础。
科研外事处负责人明确表示后续将全面加强制度学习和业务研讨,有计划、有步骤地推进整改工作,确保审计发现问题得到有效整改,从而提升科研经费管理水平,为科研人员创造更加优良的工作环境,激发科研创新活力。
此次科研经费审计结果反馈会的顺利召开,不仅有力推动了学校科研经费管理水平的提升,确保了科研经费的合理合规使用,更为营造积极向上的科研氛围注入强劲动力,为学校科研工作的持续、健康、高质量发展提供了坚实保障,在助力学校科研创新的征程稳步迈进。